国际内审观点汇编(第三辑) 中国人民银行内审司 中国金融出版社 经济 9787522010212

配送至
$ $ USD 美元

商品编号: 6176050 类别: 图书 经济 统计 审计
开本:16开
纸张:轻型纸
包装:平装-胶订
是否套装:否
国际标准书号ISBN:9787522010212
所属分类:图书>经济>统计审计
正版保障·七天无理由退换·企业采购团购咨询客服享大额优惠

商品详情

图书基本信息
图书名称内审观点汇编(三辑)内司 中国金融人天图书专营店作者中国人民银行内司
定价出版社中国金融
出版日期
版次开本

目 录
新公共管理理论与公共部门的绩效审计
——基于澳大利亚公共部门的数据分析
内部审计的活动和范围应与组织战略保持一致
内部审计中应用机器人流程自动化的探索和启示
国内外审计机构加强审计制度建设的经验及启示
可视化图表在美英审计署审计报告中的应用研究
美国审计署重大政策落实跟踪审计主要做法及启示
内部审计的前路未来十年的五个大胆预测
机器学在内部审计中的应用
美国审计署审计主要关注方向及相关启示
内部审计应对改革创新的主要做法及启示
优化审计人才管理的做法及启示
数据曝光对内部审计的经验教训及启示
《中央银行治理使财务监督更上一层楼》调查结论与启示新公共管理理论与公共部门的绩效审计——基于澳大利亚公共部门的数据分析内部审计的活动和范围应与组织战略保持一致内部审计中应用机器人流程自动化的探索和启示国内外审计机构加强审计制度建设的经验及启示可视化图表在美英审计署审计报告中的应用研究美国审计署重大政策落实跟踪审计主要做法及启示内部审计的前路未来十年的五个大胆预测机器学在内部审计中的应用美国审计署审计主要关注方向及相关启示内部审计应对改革创新的主要做法及启示优化审计人才管理的做法及启示数据曝光对内部审计的经验教训及启示《中央银行治理使财务监督更上一层楼》调查结论与启示……
显示全部信息