增值 集团公司内部审计实务与技巧 立信会计出版社 9787542972736

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商品编号: 6197646 类别: 图书 经济 统计 审计
开本:16开
纸张:胶版纸
包装:平装-胶订
是否套装:否
国际标准书号ISBN:9787542972736
所属分类:图书>经济>统计审计
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无怀疑,不审计。数字是死的,情况是活的,在内审工作中,不要只看数字,还要深入现场审计中的疑点,查找事情的真实原因。

内容简介

本书按照“流程方法技巧方案”四位一体的集团公司内部审计实操思路,全面阐述了内部审计作业流程及实务技巧,独家揭示内部审计精髓及实战秘诀。大量的案例让你掌握内审全套技术与方法,快速成为行业精英。
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作者简介

梁雄,华审增值(深圳)咨询有限公司战略顾问,华审增值(香港)研究院创始人,国内某大型外企审计总监,拥有年财务审计类实战工作经验。他专注于内部审计探索与实践,致力于提供内部审计一体化解决方案,主要研究方向:内部审计、风险管理、舞弊调查、公司管控及治理、家族企业管理及财富传承等。系中国会计视野专栏作者,在国内多家报刊发表多篇文章。
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目 录

第一章 内部审计导论
第一节 内部审计的产生与发展
第二节 内部审计的概念
第三节 内部审计方式转变
第四节 内部审计的作用
本章精粹
第二章 内部审计范畴
第一节 内部审计定位
第二节 内部审计特性
第三节 内部审计流程
第四节 内部审计对象
本章精粹
第三章 内部审计过程
第一节 全面风险分析
第二节 选择审计对象
第三节 制订审计方案
第四节 实施审计作业
第五节 编写审计工作底稿
……
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