| 开本:16开 |
| 纸张:胶版纸 |
| 包装:平装-胶订 |
| 是否套装:否 |
| 国际标准书号ISBN:9787569822601 |
| 所属分类:图书>经济>统计审计 |
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内容简介
本书是一部学术著作。内部审计作为国家审计监督的重要组成部分,与国家审计、社会审计共同构成我国审计监督体系。在国家财政财务一体化、标准化、信息化、智能化飞跃发展的大背景下,内部审计以其独有的审计角度和特点,在单位内部治理上发挥着无可取代的作用。同时,也要求内部审计在目标范围、方法手段等方面不断创新迭代,推动内部审计从传统合规性监督向价值创造型服务转型。本书首先分析了内部审计的基本知识,接着探讨了内部审计管理、内部审计证据、准则与工作底稿、内部审计程序、内部审计常用方法等;然后介绍了内部审计的主要技术,如大数据审计、区块链审计、人工智能审计等;最后聚焦热点领域,探讨了内部审计的实践应用。本书适合高等院校财会类专业的学生、审计机构从业人员以及各组织内部审计部门的管理者和工作人员。
作者简介
刘远,男,年月生,中南财经政法大学会计学专业毕业,中国注册会计师,高级审计师。现任武汉体育学院审计处处长、审计委员会办公室主任,曾任该校财经处副处长、教育发展基金会秘书长,以及岳华会计师事务所湖北分公司审计部部长、资产评估部部长等职。长期深耕审计、财经与资产评估领域,具有丰富的内部审计、社会审计与国家审计经验,主持多项高校财经制度建设及重大审计项目,曾获湖北省审计厅“全省内部审计先进工作者”称号。多次参与国家审计项目,并参与《湖北省内部审计条例(草案)》修订。科研方面,主持高校审计研究课题获奖,并在《审计月刊》《南京审计学院学报》等期刊发表多篇论文,其中研究成果曾被《审计文摘》全文转载。主持或参与中国移动、中国联通、中国神华、中国外运、武钢集团等大中型央企的财务审计、资产评估等项目,实践经验丰富。
目 录
第一章 内部审计概述
第一节 内部审计的发展历程
第二节 内部审计的概念与特征
第三节 内部审计的职能与作用
第四节 内部审计与国家审计、社会审计的关系
第二章 内部审计规范
第一节 内部审计准则
第二节 内部审计制度
第三节 内部审计人员的职业道德规范
第三章 内部审计管理
第一节 内部审计机构管理
第二节 内部审计项目管理
第三节 内部审计人员管理
第四章 内部审计工作程序第一章 内部审计概述
第一节 内部审计的发展历程
第二节 内部审计的概念与特征
第三节 内部审计的职能与作用
第四节 内部审计与国家审计、社会审计的关系
第二章 内部审计规范
第一节 内部审计准则
第二节 内部审计制度
第三节 内部审计人员的职业道德规范
第三章 内部审计管理
第一节 内部审计机构管理
第二节 内部审计项目管理
第三节 内部审计人员管理
第四章 内部审计工作程序
第一节 内部审计准备程序
第二节 内部审计实施程序
第三节 内部审计终结程序
第四节 后续审计程序
第五章 内部审计证据、工作底稿与报告
第一节 内部审计证据
第二节 内部审计工作底稿
第三节 内部审计报告
第六章 内部审计常用方法
第一节 内部审计的基本工作方法
第二节 内部审计的技术方法
第七章 内部审计常规业务应用
第一节 财务收支审计
第二节 经济责任审计
第三节 基本建设审计
第四节 内部控制审计
第五节 风险管理审计
第六节 经济效益审计
第七节 其他专项审计
第八章 内部审计数字技术应用
第一节 大数据技术与内部审计
第二节 人工智能技术与内部审计
第三节 区块链技术与内部审计
参考文献
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商品详情
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作者简介
刘远,男,年月生,中南财经政法大学会计学专业毕业,中国注册会计师,高级审计师。现任武汉体育学院审计处处长、审计委员会办公室主任,曾任该校财经处副处长、教育发展基金会秘书长,以及岳华会计师事务所湖北分公司审计部部长、资产评估部部长等职。长期深耕审计、财经与资产评估领域,具有丰富的内部审计、社会审计与国家审计经验,主持多项高校财经制度建设及重大审计项目,曾获湖北省审计厅“全省内部审计先进工作者”称号。多次参与国家审计项目,并参与《湖北省内部审计条例(草案)》修订。科研方面,主持高校审计研究课题获奖,并在《审计月刊》《南京审计学院学报》等期刊发表多篇论文,其中研究成果曾被《审计文摘》全文转载。主持或参与中国移动、中国联通、中国神华、中国外运、武钢集团等大中型央企的财务审计、资产评估等项目,实践经验丰富。
目 录
第一章 内部审计概述
第一节 内部审计的发展历程
第二节 内部审计的概念与特征
第三节 内部审计的职能与作用
第四节 内部审计与国家审计、社会审计的关系
第二章 内部审计规范
第一节 内部审计准则
第二节 内部审计制度
第三节 内部审计人员的职业道德规范
第三章 内部审计管理
第一节 内部审计机构管理
第二节 内部审计项目管理
第三节 内部审计人员管理
第四章 内部审计工作程序第一章 内部审计概述
第一节 内部审计的发展历程
第二节 内部审计的概念与特征
第三节 内部审计的职能与作用
第四节 内部审计与国家审计、社会审计的关系
第二章 内部审计规范
第一节 内部审计准则
第二节 内部审计制度
第三节 内部审计人员的职业道德规范
第三章 内部审计管理
第一节 内部审计机构管理
第二节 内部审计项目管理
第三节 内部审计人员管理
第四章 内部审计工作程序
第一节 内部审计准备程序
第二节 内部审计实施程序
第三节 内部审计终结程序
第四节 后续审计程序
第五章 内部审计证据、工作底稿与报告
第一节 内部审计证据
第二节 内部审计工作底稿
第三节 内部审计报告
第六章 内部审计常用方法
第一节 内部审计的基本工作方法
第二节 内部审计的技术方法
第七章 内部审计常规业务应用
第一节 财务收支审计
第二节 经济责任审计
第三节 基本建设审计
第四节 内部控制审计
第五节 风险管理审计
第六节 经济效益审计
第七节 其他专项审计
第八章 内部审计数字技术应用
第一节 大数据技术与内部审计
第二节 人工智能技术与内部审计
第三节 区块链技术与内部审计
参考文献
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